Lançamentos
A tela Lançamentos é o controle de receitas e despesas do estabelecimento. A maior parte dos lançamentos entra sozinha: quando a OS chega a uma situação marcada nas configurações, o sistema cria a receita cobrada e as despesas de custo dela. Por cima disso o usuário tem controle total — pode incluir, editar e excluir lançamentos à mão.
Recurso adicional Financeiro Avançado. Precisa do Controle Financeiro ligado na aba Financeiro das Configurações e da permissão "Financeiro Avançado (lançamentos)". Veja Usuários.
Acessando
Menu Financeiro › Lançamentos. A tela tem três abas:
| Aba | O que traz |
|---|---|
| Receitas | O que a empresa tem a receber e o que já recebeu |
| Despesas | O que a empresa tem a pagar e o que já pagou |
| Faturas | Os pagamentos agrupados de despesas (veja Faturas, abaixo) |
Como os lançamentos das OS são gerados
Nas Configurações, aba Financeiro, cada situação da OS pode ser marcada como gera receita e/ou gera despesa. Quando a OS entra numa situação marcada:
- Gera receita — um lançamento em Receitas, com a descrição Cobrança da OS nº, o valor total da OS e a data da mudança de situação (lida do histórico da OS, não a data em que o sistema rodou).
- Gera despesa — os lançamentos de custo em Despesas: um com peças e serviços e, havendo especialista vinculado, um de comissão e um de hora técnica para cada especialista, com ele como favorecido. Sem especialista vinculado, o custo das horas técnicas entra na parcela de peças e serviços.
Regras que valem sempre:
- É um conjunto por OS. Passar por uma segunda situação marcada não lança de novo, e o lançamento excluído à mão não volta.
- Sair da situação não desfaz o lançamento — o valor já foi constituído. A exceção é a OS cancelada: enquanto não estiver baixado, o lançamento é removido.
- Enquanto não baixado nem editado, o lançamento acompanha a OS: se o valor dela mudar, o valor dele muda junto. Ao dar a baixa ou editar, ele congela.
Ao marcar uma situação nas configurações, as OS que já estão nela também são lançadas, com a data do histórico.
A listagem
No topo, três totais do filtro: a receber/a pagar, recebido/pago e o total.
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Lançamento | Data do lançamento |
| Descrição | O texto do lançamento, com link para a OS de origem. Um selo indica se ele é Avulso (não veio de OS) ou Editado (não é mais acertado pela OS) |
| Cliente / Favorecido | O cliente da OS, na receita; quem saca o valor, na despesa |
| Situação da OS | A situação que gerou o lançamento |
| Forma de pagamento | Por onde o valor entrou ou saiu (veja abaixo) |
| Valor | O valor que vale — o apurado mais o acerto, quando houver |
| Recebimento / Pagamento | A data da baixa, ou o aviso de que está em aberto |
| Fatura (despesas) | O número da fatura que pagou o lançamento, quando o pagamento foi agrupado |
| Baixa | Onde se dá ou se desfaz a baixa |
| Ações | Editar e excluir |
Dar a baixa
Na linha em aberto, informe a data e clique em Receber (receita) ou Pagar (despesa). Na linha já baixada, o botão Desfazer volta o lançamento para em aberto.
Lançamento pago dentro de uma fatura não é baixado nem estornado individualmente — o caminho é estornar a fatura. Veja Faturas.
Filtros
| Filtro | Como funciona |
|---|---|
| Buscar | Descrição, favorecido ou número da OS |
| Situação | Todos, em aberto ou já baixados |
| Período | Botão recolhido que abre uma caixa com atalhos (este mês, mês passado, últimos 7 dias, últimos 30 dias) e os campos do intervalo. O botão mostra o período escolhido |
| Forma de pagamento | Botão recolhido com seleção múltipla das formas ativas: marcando mais de uma, aparecem os lançamentos de qualquer uma delas |
Os totais do topo respeitam o filtro inteiro, não apenas a página exibida.
Forma de pagamento do lançamento
Todo lançamento pode registrar por onde o valor entrou ou saiu, escolhida entre as Financeiro/Formas de Pagamento ativas do estabelecimento.
- Na receita gerada pela OS, ela vem da própria OS — é por ela que o cliente paga — e acompanha a OS enquanto o lançamento não for baixado nem editado.
- Nas despesas e nos lançamentos avulsos, é informada no formulário: o custo não sai pela forma com que o cliente pagou.
- Numa despesa paga por fatura, passa a ser a forma da fatura.
Lançamento avulso
O botão Nova Receita / Nova Despesa inclui um lançamento sem vínculo com OS. É o caminho das despesas do estabelecimento que não vêm de OS — aluguel, energia, compra de insumo — e de qualquer receita fora da OS.
O formulário pede descrição, data, valor, forma de pagamento, o favorecido (na despesa, quem recebe o valor: um usuário do estabelecimento ou um nome digitado) ou a origem (na receita, de quem veio o valor) e, se já estiver quitado, a data da baixa.
Editar um lançamento
Todo lançamento pode ser editado. O que acontece com a OS depende do vínculo configurado na aba Financeiro das Configurações:
| Vínculo | Ao editar a receita de uma OS |
|---|---|
| Cópia (padrão) | A edição vale só para o lançamento. Ele passa a ser marcado como editado à mão e deixa de ser acertado pela OS |
| Sincronizado | O valor informado passa a valer também na OS: a diferença é registrada nela como taxa (a mais) ou desconto (a menos), e os dois seguem iguais. Descrição e data continuam sendo as da OS e aparecem apenas para leitura |
A despesa é editável nos dois vínculos e sempre como cópia: a OS não tem onde registrar diferença de custo — taxa e desconto mexem no valor cobrado, não no custo. Editada, o valor que vale é o do lançamento, e a OS passa a informar que o custo dela foi alterado. Na linha editada, o valor que a OS calcularia aparece abaixo do lançado, para conferência.
Excluir
A exclusão é definitiva: a OS continua marcada como já lançada e o sistema não gera o lançamento outra vez.
Acerto de valor (despesas)
O acerto soma ou abate um valor sem mexer no que foi apurado. É o caminho do abono combinado por fora, do desconto de uma peça quebrada, de qualquer diferença acertada com o favorecido.
- Valor positivo soma, negativo abate (ex.:
-50,00), zero desfaz o acerto. - O motivo fica gravado ao lado do valor.
- O valor apurado continua de pé: a listagem mostra o total a pagar e, abaixo, a conta (
R$ 200,00 − R$ 50,00). - Diferente de editar o valor, o acerto não congela o lançamento: a base continua acompanhando a OS e o acerto é aplicado por cima.
O que se paga — e o que entra nos totais e na apuração de Financeiro/Comissões — é o valor apurado mais o acerto.
O acerto é informado no formulário de edição da despesa ou, mais rápido, clicando no valor a pagar na tela de Financeiro/Comissões.
Faturas
A fatura é o pagamento agrupado de despesas: o fechamento das comissões de um especialista, um lote quitado na mesma transferência. Em vez de baixar uma a uma, marque várias e pague de uma vez.
Gerando
Nas abas Despesas e na tela de Financeiro/Comissões, cada linha em aberto tem uma caixa de seleção (o cabeçalho marca todas de uma vez). Com algo marcado, uma barra aparece no topo com a quantidade, o total e os campos da fatura:
- escolha a forma de pagamento;
- confirme a data do pagamento;
- informe uma observação, se quiser;
- clique em Pagar gerando fatura.
A fatura nasce paga: os lançamentos dela ficam baixados com a data e a forma de pagamento da fatura.
Só entra na fatura a despesa em aberto que não esteja em outra fatura. O que não puder ser faturado é simplesmente descartado da seleção, sem derrubar o pagamento dos demais.
A aba Faturas
Lista os pagamentos agrupados com número, data, forma de pagamento, favorecidos alcançados, quantidade de lançamentos e total. Ver lançamentos abre a fatura para mostrar o que ela quitou.
O total da fatura não fica gravado: é somado dos lançamentos na hora, então nunca diverge do que ela de fato contém.
A fatura é a unidade do pagamento
A partir do momento em que entra numa fatura, o lançamento não é baixado, estornado, acertado nem excluído individualmente. Para desfazer, use Estornar na aba Faturas: todos os lançamentos dela voltam para a pagar e a fatura sai.
Nas listagens, a linha faturada mostra o número da fatura e o aviso "estorne por ela" no lugar do botão de desfazer.
Conceitos relacionados
- Situações que geram lançamento, vínculo com a OS e o acionamento do recurso — aba Financeiro das Configurações.
- Comissões — a apuração por especialista das despesas com favorecido: Financeiro/Comissões.
- Formas de pagamento — Financeiro/Formas de Pagamento.
- Permissão — "Financeiro Avançado (lançamentos)", em Usuários.
- Custo e margem da OS — Ordens De Serviço.